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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1450
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年12月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佰嘉鸿 8824 /8825整理箱 | 2 | 140.0 | 佰嘉鸿\8824 | 验收通过 | |
| 2 | 佰嘉鸿 8824 /8825整理箱 | 7 | 420.0 | 佰嘉鸿\8824 | 验收通过 | |
| 3 | **鸿 卡扣多规格收纳箱 整理箱 | 1 | 35.0 | **鸿\卡扣多规格收纳箱 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7901 记事本 | 5 | 35.0 | 得力\7901 | 验收通过 | |
| 5 | 洁柔 PR078-06 柔韧系列抽纸 | 3 | 54.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 PC-978 中性笔 | 60 | 120.0 | 宝克/Baoke\PC-978 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0309 订书机 | 2 | 18.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 8556ES 票夹/长尾夹 | 5 | 43.5 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 | 5 | 52.5 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5623 档案盒(只) | 12 | 90.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |