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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8800A****105002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 希捷 ST2000LM015 机械硬盘 | 希捷/SeagateST2000LM015 | 块 | 1.00 | 430 | 430 |
| 2 | 微软 系统软件、做系统 | 微软/Microsoftwin10 | 个 | 5.00 | 90 | 450 |
| 3 | 宣墨 兄弟7360 墨粉/碳粉 | 宣墨兄弟7360 | 支 | 17.00 | 80 | 1360 |
| 4 | 佳能/canonPG-48/CL-58墨盒 | 佳能/CanonPG-48/CL-58 | 个 | 4.00 | 180 | 720 |
| 5 | 金格/JG DR2250 硒鼓 适用兄弟DCP7057 MFC7360 HL2240 7400 LJ2400L FAX2900 7060D 7470D 1580MF | 金格/JGDR2250 | 个 | 1.00 | 160 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林海
联系电话: 0439-****210
传真:
地址: ****开发区****服务局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: