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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N781********24100801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22259 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22259 | 本 | 3.00 | 15 | 45 |
| 2 | 得力 30411 双面胶带 | 得力/deli30411 | 卷 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 晨光 ASC99351 铭牌 商务V型会议桌牌150*80mm | 晨光/M GASC99351 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 4 | 齐心 C5902 PU/PVC笔记本 笔记本 | 齐心/ComixC5902 | 本 | 2.00 | 32 | 64 |
| 5 | 得力 7092 得力7092固体胶(白)(只) 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 6 | 得力 27043 得力(deli) 55mmA4塑料档案盒文件资料盒 财务凭证收纳盒 办公用品 27043 | 得力/deli27043 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈芒
联系电话: 181****1867
传真:
地址: ******兴东街1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: