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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********86932********24000001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGP02310 中性笔简致0.38按动子弹头普通油墨 12支/盒 | 晨光/M GAGP02310, | 支 | 24.00 | 2.5 | 60 |
| 2 | 得力 5624ES 档案盒 蓝色 | 得力/deli5624ES, | 个 | 20.00 | 13.9 | 278 |
| 3 | 得力 8556ES 彩色票夹/长尾夹筒装(混)(60只/筒) | 得力/deli8556ES, | 盒 | 13.00 | 14 | 182 |
| 4 | 得力 0466 省力订书机黑色蓝色白色(台) | 得力/deli0466, | 台 | 4.00 | 21.7 | 86.8 |
| 5 | 得力 7535A 黄橡皮4B美术橡皮 12块/盒 | 得力/deli7535A, | 块 | 10.00 | 1.33 | 13.3 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****67001
联系电话: 152****7717
传真:
地址: **省**市玉屏侗族****车站水塔旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: