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一、 *采购人名称: ****学院
二、 *履约供应商名称: ******公司
三、 *采购项目编号: 228********17679304
四、 *合同编号: ****6472
五、 *验收单位: ****学院
六、 *验收日期: 2024年12月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 6 | 1050.0 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 M21 无线鼠标 | 2 | 78.0 | 联想/lenovo\M21 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 GP6600 中性笔 | 60 | 54.0 | 齐心/Comix\GP6600 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 128GB 存储卡SD | 1 | 175.0 | 闪迪/Sandisk\128GB | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 文件夹配件 | 25 | 75.0 | 齐心/Comix\A868 | 验收通过 | |
| 6 | 莱盛 2040 墨粉/碳粉 | 6 | 360.0 | 莱盛/Laser\2040 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 B3058 优质高强度订书钉24/6 | 30 | 45.0 | 齐心/Comix\B3058 | 验收通过 | |
| 8 | 子弹头 TS-010 电源插座 | 4 | 160.0 | 子弹头\TS-010 | 验收通过 | |
| 9 | 飚王/SSK SCRM057 读卡器 | 2 | 80.0 | 飚王/SSK\SCRM057 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |