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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********337********2024002001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6010 井之梦剪刀210mm大号办公生活剪刀 黑色6010 | 得力/deli6010, | 把 | 3.00 | 4 | 12 |
| 2 | 得力 8556 票夹/长尾夹60只15mm彩色长尾夹票夹 6#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8556 | 得力/deli8556, | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
| 3 | 领象 LX-S07 扫把环卫扫把笤帚扫帚1.7米 | 领象LX-S07, | 把 | 6.00 | 10 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨洁
联系电话: 0856-****345
传真:
地址: ****服务中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: