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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB151********113401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD+RW 光盘 | 联想/lenovoDVD+RW | 盒 | 8.00 | 160 | 1280 |
| 2 | 奔图 TL-413H 硒鼓 大容量粉盒(适用于P3305DN/M7105DN) | 奔图/PantumTL-413H | 个 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 3 | 莱盛 LS-TN1035 墨粉/碳粉 代用碳粉01.****.10900(支) | 莱盛/LaserLS-TN1035 | 支 | 8.00 | 75 | 600 |
| 4 | 易利丰 50张 卡纸 | 易利丰/elifo50张 | 包 | 5.00 | 45 | 225 |
| 5 | 齐心 CK5864 PU/PVC笔记本. | 齐心/ComixCK5864 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 6 | 得力 彩喷纸 | 得力/deliA4 | 件 | 9.00 | 240 | 2160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 玛依拉
联系电话: 186****6651
传真:
地址: **市胜利街286号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: