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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6711
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 惠普 Q2612A/12a 加大容量120克hp1005墨粉/碳粉 | 90 | 4500.0 | 惠普/HP\Q2612A/12a | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A552 针管笔 | 150 | 225.0 | 得力/deli\A552 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli S34 1.0mm中性笔(黑)(单位:支) | 1500 | 1500.0 | 得力/deli\S34 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 1 | 460.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |