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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********512********2024002406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 太阳 光敏印油10ml 光敏印章专用印油/印泥/** | 太阳光敏印油10ml, | 瓶 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 得力 9864 快干**(只) | 得力/deli9864, | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 3 | 得力 0018 回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 得力/deli0018, | 件 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 得力 S01 0.5mm子弹头 中性笔签字笔 按动笔 12支/盒 | 得力/deliS01, | 盒 | 6.00 | 30 | 180 |
| 5 | 晨光(M G)文具MG2110 双杰双头记号笔 马克笔勾勒笔油性大头笔速干 黑色 12支/盒 | 晨光/M GMG2110, | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗健勇
联系电话: 177****1845
传真:
地址: 顺悦小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: