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采购人(甲方):****
地址:**自治区-**市-察****服务中心八楼
联系方式:153****6886
供应商(乙方):****
地址:镶红大街
联系方式:139****7393
| 1 | 贴膜,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1150.00 | 1150.00 |
| 2 | 摇控器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 3 | 喷漆,采购数量:2.0000; | 2(次) | 450.00 | 900.00 |
| 4 | 脚垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 690.00 | 690.00 |
| 5 | 前杠,采购数量:1.0000; | 1(个) | 370.00 | 370.00 |
| 6 | 下支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 7 | 玻璃水,采购数量:5.0000; | 5(瓶) | 15.00 | 75.00 |
合同金额: 4025.00元,大写(人民币):肆仟零贰拾伍元整
| 1 | 贴膜,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1150.00 | 1150.00 |
| 2 | 摇控器,采购数量:1.0000; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 3 | 喷漆,采购数量:2.0000; | 2(次) | 450.00 | 900.00 |
| 4 | 脚垫,采购数量:1.0000; | 1(套) | 690.00 | 690.00 |
| 5 | 前杠,采购数量:1.0000; | 1(个) | 370.00 | 370.00 |
| 6 | 下支臂,采购数量:2.0000; | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
| 7 | 玻璃水,采购数量:5.0000; | 5(瓶) | 15.00 | 75.00 |
合同金额: 4025.00元,大写(人民币):肆仟零贰拾伍元整
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2024年12月10日