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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********24109001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 CZ73 256GB 256/U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 256GB | 个 | 4.00 | 216 | 864 |
| 2 | 会计凭证封皮 凭证封面/账册封面 | 无品牌会计凭证封皮 | 件 | 5.00 | 38 | 190 |
| 3 | 费用报销单 单据/收据/凭证 | 无品牌费用报销单 | 本 | 22.00 | 2.5 | 55 |
| 4 | 人员出差审批单/单据/收据/凭证 | 无品牌单据 | 本 | 21.00 | 6 | 126 |
| 5 | 得力 9375 复写纸/复写纸 | 得力/deli9375 | 包 | 1.00 | 6.8 | 6.8 |
| 6 | 档案袋01 党员档案袋/档案袋 | 无品牌档案袋01 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 7 | 得力 3151 笔记本/PU/PVC笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 20.00 | 9.5 | 190 |
| 8 | 得力 77770 剪刀 | 得力/deli77770 | 个 | 4.00 | 19.5 | 78 |
| 9 | 2024 得力 美工刀/美工刀 | 得力/deli2024 | 把 | 4.00 | 4.8 | 19.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系人: 韩利民
联系电话: 182****0998
传真:
地址: **东路8****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: