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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****百货店
三、 *采购项目编号: 290********17925752
四、 *合同编号: ****3477
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大卫 F2 扫把 | 5 | 150.0 | 大卫\F2 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 77791 剪刀 | 1 | 12.0 | 得力/deli\77791 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 烟灰盒/缸 | 2 | 29.0 | 齐心/Comix\YG03 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 | 50 | 300.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 959 得力(deli) 959 小号脚踏式垃圾桶家用清洁桶 垃圾纸篓 办公用品 | 5 | 180.0 | 得力/deli\959 | 验收通过 | |
| 6 | 美添乐 胶棉拖把 | 4 | 316.0 | 美添乐\MTL-JM00628CM | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |