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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK456********4122011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7840 打印/复印纸 | 得力/deli7840 | 包 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92739 | 筒 | 4.00 | 18 | 72 |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 晨光 AXP96317 4B橡皮 | 晨光/M GAXP96317 | 块 | 1.00 | 2 | 2 |
| 5 | 晨光 ASS91388 剪刀 | 晨光/M GASS91388 | 把 | 1.00 | 18 | 18 |
| 6 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 张 | 50.00 | 3 | 150 |
| 7 | 晨光 ASGN7103 胶棒 | 晨光/M GASGN7103 | 支 | 5.00 | 5 | 25 |
| 8 | 得力/deli 7391 彩色复印纸 | 得力/deli7391 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董璐
联系电话: 131****9875
传真:
地址: **市淮**路057号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: