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订单:SCZG-371********59082,于:2024-12-11 14:26进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**市**县人民路267号
成交金额:1871.00,大写(人民币):壹仟捌佰柒拾壹元整
| 1 | 订书机 | 得力/deli 0368 订书机 | 得力/deli | 0368 | 3 | ¥25.0000 | ¥75.00 |
| 2 | 文件夹 | 晨光/M G ADM94520A 文件夹 | 晨光/M G | ADM94520A | 15 | ¥20.0000 | ¥300.00 |
| 3 | 票夹 | 晨光/M G ABS92735 4# 票夹 | 晨光/M G | ABS92735 4# | 11 | ¥15.0000 | ¥165.00 |
| 4 | **(印油) | M G 97513 **(印油) | M G | 97513 | 2 | ¥15.0000 | ¥30.00 |
| 5 | 档案盒 | 晨光/M G ADM94813 档案盒 | 晨光/M G | ADM94813 | 100 | ¥8.0000 | ¥800.00 |
| 6 | 胶带 | 晨光/M G 晨光95783 胶带 | 晨光/M G | 晨光95783 | 15 | ¥6.0000 | ¥90.00 |
| 7 | 剪刀 | 晨光/M G ASSN2248 剪刀 | 晨光/M G | ASSN2248 | 5 | ¥5.0000 | ¥25.00 |
| 8 | 美工刀 | 晨光/M G 晨光91645 美工刀 | 晨光/M G | 晨光91645 | 3 | ¥5.0000 | ¥15.00 |
| 9 | 文件袋 | 晨光/M G N4282 文件袋 | 晨光/M G | N4282 | 30 | ¥4.0000 | ¥120.00 |
| 10 | 胶水 | 晨光/M G MG7103胶棒 胶水 | 晨光/M G | MG7103胶棒 | 24 | ¥4.0000 | ¥96.00 |
| 11 | 起订器 | 晨光/M G 91635 起订器 | 晨光/M G | 91635 | 5 | ¥3.0000 | ¥15.00 |
| 12 | 订书钉 | 得力/deli 订 书钉 订书钉 | 得力/deli | 订 书钉 | 20 | ¥3.0000 | ¥60.00 |
| 13 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 30 | ¥2.5000 | ¥75.00 |
| 14 | 橡皮 | 晨光/M G 96364 橡皮 | 晨光/M G | 96364 | 5 | ¥1.0000 | ¥5.00 |
联系人:****
联系方式:185****5361
采购单位:****
2024年12月11日