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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********24125001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 202****4001 单据/收据/凭证 | 得力/deli202****4001 | 套 | 350.00 | 1 | 350 |
| 2 | 得力 凭证包角 单据/收据/凭证 | 得力/deli凭证包角 | 扎 | 3.00 | 5 | 15 |
| 3 | 立信 出差旅费报销单 单据/收据/凭证 | 立信出差旅费报销单 | 本 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 4 | 差旅费报销单 单据/收据/凭证 | 无品牌差旅费报销单 | 本 | 5.00 | 8 | 40 |
| 5 | 粘贴单 单据/收据/凭证 | 无品牌粘贴单 | 本 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 得力 7101 胶棒 | 得力/deli7101 | 支 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 7 | 账本/账册 | 无品牌账本 | 本 | 4.00 | 13 | 52 |
| 8 | 其他 单据/收据/凭证 | 无品牌其他 | 本 | 1.00 | 6 | 6 |
| 9 | 西玛 HZ352 档案盒 | 西玛/simaaHZ352 | 个 | 100.00 | 4.5 | 450 |
| 10 | 礼品袋/盒/塑料袋 宝克BK412蓝 蓝牛皮纸档案盒 | 其他家BK412 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
| 11 | 晨光 ABS92639 夹子/收纳夹子 | 晨光/M GABS92639 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾珂拜尔﹒牙合甫
联系电话: 182****6225
传真:
地址: **市**区天**路32号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: