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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********24104802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 八海鸟 马桶刷/厕所刷 | 八海鸟马桶刷 | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 2 | 妙洁 抹布 | 妙洁/magic抹布 | 条 | 154.00 | 4 | 616 |
| 3 | 得力 A597 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliA597 | 盒 | 35.00 | 48 | 1680 |
| 4 | 晨光 DAA4101 档案袋 | 晨光/M GDAA4101 | 件 | 15.00 | 30 | 450 |
| 5 | 得力 19208 纸杯 | 得力/deli19208 | 件 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 6 | 晨光 APYSL59Q 记事本 | 晨光/M GAPYSL59Q | 件 | 50.00 | 10 | 500 |
| 7 | 晨光 R32460 记事本 | 晨光/M GR32460 | 本 | 100.00 | 35 | 3500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 排尔哈提﹒艾尔肯
联系电话: 130****3351
传真:
地址: ****园区对面
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: