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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M121********00213
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 FB540 学生用笔记本 | 得力/deliFB540 | 本 | 50.00 | 3 | 150 |
| 2 | 得力 便签盒/座 | 得力/deli7602 | 件 | 11.00 | 13 | 143 |
| 3 | 得力 9190 垃圾桶 | 得力/deli9190 | 个 | 2.00 | 23 | 46 |
| 4 | 得力 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 个 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 5 | 得力 21510 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21510 | 包 | 20.00 | 8 | 160 |
| 6 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
| 7 | 得力 3191 会议记录本 办公笔记本 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3191 | 本 | 12.00 | 22 | 264 |
| 8 | 得力 19205 纸杯 | 得力/deli19205 | 提 | 16.00 | 18 | 288 |
| 9 | 得力 5200 资料册 | 得力/deli5200 | 个 | 20.00 | 35 | 700 |
| 10 | 得力 标志牌/提示牌/台卡 | 得力/deli9294 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
| 11 | 得力 33071 垃圾袋 | 得力/deli33071 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 12 | 得力 5112 文件夹 | 得力/deli5112 | 个 | 24.00 | 10 | 240 |
| 13 | 得力 3753 U盘 | 得力/deli3753 | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
| 14 | 得力 5568 文件袋 | 得力/deli5568 | 个 | 60.00 | 2 | 120 |
| 15 | 得力 S206 替芯/铅芯 笔芯 | 得力/deliS206 | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 16 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 6.00 | 10 | 60 |
| 17 | 得力 0467 订书机 | 得力/deli0467 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 18 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 20.00 | 2 | 40 |
| 19 | 得力 18251-03 多功能插座 | 得力/deli18251-03 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 20 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deliS26 | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
| 21 | 得力 5684文件盒 档案盒 文件管理 | 得力/deli得力5684 | 个 | 55.00 | 15 | 825 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 戈立琳
联系电话: ****235
传真:
地址: ****体育馆路人防大楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市胜利东路71号
附件信息: