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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9414
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGP02310 中性笔简致0.38按动子弹头普通油墨 12支/盒 | 24 | 60.0 | 晨光/M G\AGP02310 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5624ES 档案盒 蓝色 | 20 | 278.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8556ES 彩色票夹/长尾夹筒装(混)(60只/筒) | 13 | 182.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0466 省力订书机黑色蓝色白色(台) | 4 | 86.8 | 得力/deli\0466 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7535A 黄橡皮4B美术橡皮 12块/盒 | 10 | 13.3 | 得力/deli\7535A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |