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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6997
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0385 重型订书机(黑)(台) | 1 | 127.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18168-03 插座_6组_3米_PVC袋装(白)(只) | 10 | 514.8 | 得力/deli\18168-03 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWP36808 铅笔 | 14 | 361.2 | 晨光/M G\AWP36808 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 HM902-60 马克笔 | 5 | 245.0 | 得力/deli\HM902-60 | 验收通过 | |
| 5 | 特步 896 跳绳 | 20 | 398.0 | 特步/XTEP\896 | 验收通过 | |
| 6 | 李宁 039-2 足球 | 21 | 1365.0 | 李宁/Lining\039-2 | 验收通过 | |
| 7 | 李宁 LBQK967-1 篮球 | 1 | 149.0 | 李宁/Lining\LBQK967-1 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5002 资料册 | 4 | 316.0 | 得力/deli\5002 | 验收通过 | |
| 9 | 晨好 230克 彩色多用途卡纸 | 18 | 810.0 | 晨好\彩色多用途卡纸 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |