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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********590********2024004624
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 SK103 马克笔 10支/盒 | 得力/deliSK103, | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 得力 7101 胶棒 小号强力固体胶棒 12支 | 得力/deli7101, | 盒 | 5.00 | 19.9 | 99.5 |
| 3 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 松下/PanasonicCR2032, | 粒 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 得力 83639 卡纸 | 得力/deli83639, | 包 | 8.00 | 49 | 392 |
| 5 | 霞光 A4 7丝 塑封膜 220*307MM 100张/包 | 霞光A4 7丝, | 包 | 6.00 | 35 | 210 |
| 6 | 得力 S01 中性笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔 12支/盒 | 得力/deliS01, | 盒 | 8.00 | 32 | 256 |
| 7 | 得力 5501A 文件袋 10个装 | 得力/deli5501A, | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘群
联系电话: 151****2151
传真:
地址: ****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼