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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********098********2024006418
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2801 翻页激光笔(混色)(PET彩盒+泡壳) | 得力/deli2801, | 支 | 2.00 | 99 | 198 |
| 2 | 金士顿 DTKN/256GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/256GB, | 只 | 7.00 | 129 | 903 |
| 3 | 绿联 40213 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen40213, | 根 | 7.00 | 50 | 350 |
| 4 | 得力 8555ES 得力 8555ES 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 (单位:筒) 混色 | 得力/deli8555ES, | 筒 | 3.00 | 9 | 27 |
| 5 | 得力 7302 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli7302, | 支 | 4.00 | 1.3 | 5.2 |
| 6 | 得力2003美工刀办公刀具(混)(把) | 得力/deli2003, | 把 | 3.00 | 3 | 9 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨健
联系电话: 173****3718
传真:
地址: **市新蒲新区**大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: