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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:肖国华
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430581
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****办事处同保路167号
采购单位联系人和联系方式:肖国华:138****5777
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****38045
采购单位预算编码:504001
三、成交信息
成交日期:2024年12月13日
总成交金额(元):569.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市都梁路78号 | 569.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 (差旅/粘贴单) | 西玛/simaa | 8809 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 2 | 天威 Q2612A 黑 硒鼓 | 天威/PRINT-RITE | Q2612A 黑 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 3 | 晨光 ADM95099 资料册 | 晨光/M G | ADM95099 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 4 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3185 | 4 | 23.0 | 92.0 | |
| 5 | 晨光/M G AGP17512 中性笔 | 晨光/M G | AGP17512 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 6 | 晨光/M G MG7104 25g固体胶棒【12支/盒】 | 晨光/M G | MG7104 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。