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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4318
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 塑杯一次性纸杯1000只装整箱 | 1 | 130.0 | 无品牌\一次性杯 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 3 | 624.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 文件管理会计凭证盒10个装 | 15 | 247.5 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔 | 144 | 216.0 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33559 保险箱/柜 | 1 | 375.0 | 得力/deli\33559 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |