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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2024004204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 恒利源 HLY-DAH2 75mm牢固耐用粘扣档案盒/A4文件盒/资料盒蓝色 | 恒利源HLY-DAH2, | 包 | 20.00 | 90 | 1800 |
| 2 | 得力5030_30页资料册(蓝)(本) | 得力/deli5030, | 本 | 19.00 | 15 | 285 |
| 3 | 得力/deli 6010 剪刀210mm 混色 | 得力/deli6010, | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 4 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 晨光K35, | 件 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 韩腊英
联系电话: 189****9899
传真:
地址: **市云**路38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: