一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-850066 二、合同名称:****印刷服务定点服务采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****印刷服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区-**市-**** 联系方式:158****5088 供应商(乙方):**** 地址:******监督局大厅对过005号 联系方式:138****6649 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 50.00 | 50.00 | | 2 | 喷绘,采购数量:1.0000; | 1(块) | 113.00 | 113.00 | | 3 | 彩印,采购数量:1.0000; | 1(套) | 360.00 | 360.00 | | 4 | 条幅,采购数量:32.0000; | 32(米) | 10.00 | 320.00 | | 5 | 锦旗,采购数量:1.0000; | 1(面) | 150.00 | 150.00 | | 6 | 奖牌,采购数量:8.0000; | 8(套) | 75.00 | 600.00 | | 7 | 彩印,采购数量:140.0000; | 140(张) | 2.00 | 280.00 | | 8 | 胸牌,采购数量:160.0000; | 160(个) | 6.00 | 960.00 | | 9 | 手举牌,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1147.00 | 1147.00 | | 10 | 条幅,采购数量:1.0000; | 1(套) | 224.00 | 224.00 | | 11 | 标识贴,采购数量:2.0000; | 2(块) | 10.00 | 20.00 | | 12 | 打印,采购数量:1.0000; | 1(套) | 128.00 | 128.00 | | 13 | 喷绘,采购数量:1.0000; | 1(套) | 83.00 | 83.00 | | 14 | 奖杯,采购数量:1.0000; | 1(套) | 5143.60 | 5143.60 | 合同金额: 9578.60元,大写(人民币):玖仟伍佰柒拾捌元陆角 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 50.00 | 50.00 | | 2 | 喷绘,采购数量:1.0000; | 1(块) | 113.00 | 113.00 | | 3 | 彩印,采购数量:1.0000; | 1(套) | 360.00 | 360.00 | | 4 | 条幅,采购数量:32.0000; | 32(米) | 10.00 | 320.00 | | 5 | 锦旗,采购数量:1.0000; | 1(面) | 150.00 | 150.00 | | 6 | 奖牌,采购数量:8.0000; | 8(套) | 75.00 | 600.00 | | 7 | 彩印,采购数量:140.0000; | 140(张) | 2.00 | 280.00 | | 8 | 胸牌,采购数量:160.0000; | 160(个) | 6.00 | 960.00 | | 9 | 手举牌,采购数量:1.0000; | 1(套) | 1147.00 | 1147.00 | | 10 | 条幅,采购数量:1.0000; | 1(套) | 224.00 | 224.00 | | 11 | 标识贴,采购数量:2.0000; | 2(块) | 10.00 | 20.00 | | 12 | 打印,采购数量:1.0000; | 1(套) | 128.00 | 128.00 | | 13 | 喷绘,采购数量:1.0000; | 1(套) | 83.00 | 83.00 | | 14 | 奖杯,采购数量:1.0000; | 1(套) | 5143.60 | 5143.60 | 合同金额: 9578.60元,大写(人民币):玖仟伍佰柒拾捌元陆角 八、验收日期:2024年12月14日 九、验收组成员:娄** 刘鹏举 王淑珍 马静 十、验收意见:验收合格 十一、其他补充事宜: **** 2024年12月14日 | | | | | | |