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| ********印刷服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批) 发布时间:2024/12/16 | |
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-850073 二、合同名称:****印刷服务定点服务采购合同 三、项目编号:**** 四、项目名称:****印刷服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方):**** 地址:**自治区-**市-**锦山镇锦山大街117号 联系方式:0476-****593 供应商(乙方):**** 地址:**自******局胡同 联系方式:138****9832 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 请假条,采购数量:24.0000; | 24(本) | 3.00 | 72.00 | | 2 | 学习笔记本,采购数量:170.0000; | 170(本) | 6.00 | 1020.00 | | 3 | 维修申请单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 7.00 | 350.00 | | 4 | 红文头,采购数量:1000.0000; | 1,000(张) | 0.10 | 100.00 | | 5 | 工作日志,采购数量:50.0000; | 50(本) | 7.00 | 350.00 | | 6 | 物品购置审批表,采购数量:30.0000; | 30(本) | 7.00 | 210.00 | 合同金额: 2102.00元,大写(人民币):贰仟壹佰零贰元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 请假条,采购数量:24.0000; | 24(本) | 3.00 | 72.00 | | 2 | 学习笔记本,采购数量:170.0000; | 170(本) | 6.00 | 1020.00 | | 3 | 维修申请单,采购数量:50.0000; | 50(本) | 7.00 | 350.00 | | 4 | 红文头,采购数量:1000.0000; | 1,000(张) | 0.10 | 100.00 | | 5 | 工作日志,采购数量:50.0000; | 50(本) | 7.00 | 350.00 | | 6 | 物品购置审批表,采购数量:30.0000; | 30(本) | 7.00 | 210.00 | 合同金额: 2102.00元,大写(人民币):贰仟壹佰零贰元整 八、验收日期:2024年12月16日 九、验收组成员:杜再刚 任陕福 十、验收意见:同意验收通过 十一、其他补充事宜: **** 2024年12月16日 | | | | | | |
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