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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8108
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 德东 其它手动工具 | 10 | 280.0 | 德东\锰钢大号尖锹+1.2米木柄 | 验收通过 | |
| 2 | 回力 HL838 雨鞋 | 10 | 450.0 | 回力/Warrior\HL838 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 GJ-0120 平板拖把 | 50 | 1750.0 | 兰诗\GJ-0120 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 超洁**洗衣粉900g 洗衣液/洗衣粉 | 200 | 2000.0 | 立白/Liby\超洁**洗衣粉900g | 验收通过 | |
| 5 | 永恒 通用手套 | 50 | 650.0 | 永恒\45CM | 验收通过 | |
| 6 | 大卫 胶棉拖把 | 50 | 2250.0 | 大卫\M12 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT15130 抽纸 | 100 | 2200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |