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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4177A****109002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卓达 7092 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7092 | 瓶 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 包 | 3.00 | 2 | 6 |
| 3 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 6.00 | 20 | 120 |
| 4 | 得力 8552S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552S | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 得力 8554S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554S | 盒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 6 | 佳帮手 2023 平板拖把 | 佳帮手2023 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 7 | 晨光 173703 胶棒/固体胶 | 晨光/M G173703 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 8 | 利得 清洁/垃圾袋 | 利得小号 | 包 | 25.00 | 10 | 250 |
| 9 | 得力 5622ES 档案盒 | 得力/deli5622ES | 个 | 35.00 | 8 | 280 |
| 10 | 子弹头 其它插座/插板 | 子弹头TS-026 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
| 11 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王海宾
联系电话: 139****7909
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: