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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M121********00044
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 得力 deli双电源宽屏程序员型计算器 办公文具用品银灰色 1654 | 得力/deli1654 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 晨光 AGR67083 晨光中性替芯笔芯AGR67083黑0.7 | 晨光/M GAGR67083 | 件 | 50.00 | 3 | 150 |
| 3 | 齐心 B3627 齐心 B3627长尾夹 | 齐心/ComixB3627 | 筒 | 15.00 | 10.5 | 157.5 |
| 4 | 晨光/M G 文具3#29MM彩色防锈回形针金属曲别针办公用品160枚/盒6盒装 ABS92795 | 晨光/M GABS92795 | 盒 | 2.00 | 19.75 | 39.5 |
| 5 | 晨光多功能复印纸70gA4-8包APYVJ19BA | 晨光/M GAPYVJ19B | 包 | 8.00 | 207.5 | 1660 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****教体局财审科
联系电话: ****043****
传真:
地址: **市赣东大道1343号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**区兴鲁坊3号
附件信息: