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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1780
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 道顿 封面纸 | 5 | 125.0 | 道顿/DOCON\封 面 纸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 22013 会计凭证装订 | 100 | 400.0 | 得力/deli\22013 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ABS916J4 | 验收通过 | |
| 4 | 萌萌 封口胶 | 5 | 65.0 | 萌萌\089343 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 固体胶 | 40 | 240.0 | 晨光/M G\晨光AWG97041 | 验收通过 | |
| 6 | 惠维 ()款凭单 | 60 | 1922.4 | 惠维\526 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 113 会议记录本 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\113 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\盒装 | 验收通过 | |
| 9 | 闪迪 X40 U盘 | 2 | 316.0 | 闪迪/Sandisk\X40 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 A4透明纽扣袋 | 100 | 190.0 | 齐心/Comix\033 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 单据/收据/凭证 | 1 | 180.0 | 西玛/CIMA\101 | 验收通过 | |
| 12 | 白雪 水笔 | 20 | 480.0 | 白雪\01 | 验收通过 | |
| 13 | 暖风机/取暖器 | 1 | 85.0 | 格力/GREE\FG-10A | 验收通过 | |
| 14 | 软抄本 | 1 | 2.0 | 得力/deli\00 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光双面棉纸胶带12mm*10y(单卷)AJD97395 | 10 | 15.4 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光ABS92628订书钉 | 20 | 186.6 | 晨光/M G\ABS92628 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光横式手提包ABB93184 | 5 | 323.55 | 晨光/M G\ABB93184 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |