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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:肖亚梅
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431022
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县******局
采购单位联系人和联系方式:杨斌:177****3811
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****41434
采购单位预算编码:001019
三、成交信息
成交日期:2024年12月17日
总成交金额(元):993 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**县**镇府右街42号 | 993.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南国威利 A800 档案盒 | 南国威利 | A800 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 2 | 晨光 AJD99565 胶带/胶纸/胶条 泡沫胶 | 晨光/M G | AJD99565 | 6 | 2.5 | 15.0 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 4 | 南孚 CR1616 纽扣电池 | 南孚/NANFU | CR1616 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 6 | 晨光 ADM95090 文件夹 | 晨光/M G | ADM95090 | 10 | 8.5 | 85.0 | |
| 7 | 晨光 ADMN4279 文件夹 | 晨光/M G | ADMN4279 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 8 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M G | AWG97003 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
| 9 | 得力 自封袋 | 得力/deli | 3028 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 10 | 晨光 AWMT5101 白板笔 | 晨光/M G | AWMT5101 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 11 | 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97389 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 12 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97388 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 13 | 晨光 ADM94552 文件袋 | 晨光/M G | ADM94552 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 14 | 英雄 887 记号笔/粗笔 | 英雄/HERO | 887 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
| 15 | 晨光 ASC99381 板擦 | 晨光/M G | ASC99381 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 16 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92741 | 4 | 12.5 | 50.0 | |
| 17 | 皇冠 马桶刷/厕所刷 | 皇冠 | XG-2675 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 18 | 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92740 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
| 19 | 莽山 高山红茶 | 莽山 | 1 | 120.0 | 120.0 | ||
| 20 | 莽山 莽山高级绿茶 | 莽山 | 1 | 120.0 | 120.0 | ||
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。