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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********24103201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7910 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7910 | 本 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 得力/deli 5609 档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5609 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 茶花拖把自拧水旋转 | 茶花4173 | 把 | 3.00 | 20 | 60 |
| 4 | 得力/deli7984无线胶装软面笔记本(混)-58页-A5(12本) | 得力/deli7984 | 本 | 30.00 | 3 | 90 |
| 5 | 新好复印纸 70克 A4 500张/包 8包/箱 4000张橙色包装 | 新好/SOHOA4 70g 8包装 | 箱 | 4.00 | 185 | 740 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张哲
联系电话: 198****5788
传真:
地址: **省**市**县鸣凤街0490号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: