关于胶水的网上超市合同公告

发布时间: 2024年12月18日
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***********公司企业信息

一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N010********24113002

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 纽盾 胶水玻璃修复剂ND2231 纽盾ND2231 1.00 260 260
2 立白 家私清洁剂座套清洗剂LB223 立白/LibyLB223 2.00 260 520
3 车仆 制冷剂(冷却液)CP332L 车仆/CHIEFCP332L 1.00 180 180
4 巨成 竹炭包/炭盒 竹炭包/灭火器JC443 巨成JC443 1.00 90 90
5 车仆 交通运输设备玻璃水CP67 车仆/CHIEFCP67 23.00 10 230
6 三角 交通运输设备雪地轮胎1101 三角SJ1101 4.00 680 2720
7 车仆 交通运输设备椅背收纳袋5101 车仆/CHIEFCP5101 1.00 200 200
8 美孚 美孚1号全合成机油4L 美孚13 2.00 380 760
9 嘉实多机油(半合成4L) 嘉实多/Castrol5770 1.00 280 280
10 箭牌 雨刷 箭牌/ARROW111031 2.00 260 520

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 刘宁

联系电话: 135****6485

传真:

地址: **伊犁州**市

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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