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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24113002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 纽盾 胶水玻璃修复剂ND2231 | 纽盾ND2231 | 个 | 1.00 | 260 | 260 |
| 2 | 立白 家私清洁剂座套清洗剂LB223 | 立白/LibyLB223 | 瓶 | 2.00 | 260 | 520 |
| 3 | 车仆 制冷剂(冷却液)CP332L | 车仆/CHIEFCP332L | 壶 | 1.00 | 180 | 180 |
| 4 | 巨成 竹炭包/炭盒 竹炭包/灭火器JC443 | 巨成JC443 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 5 | 车仆 交通运输设备玻璃水CP67 | 车仆/CHIEFCP67 | 瓶 | 23.00 | 10 | 230 |
| 6 | 三角 交通运输设备雪地轮胎1101 | 三角SJ1101 | 条 | 4.00 | 680 | 2720 |
| 7 | 车仆 交通运输设备椅背收纳袋5101 | 车仆/CHIEFCP5101 | 个 | 1.00 | 200 | 200 |
| 8 | 美孚 美孚1号全合成机油4L | 美孚13 | 桶 | 2.00 | 380 | 760 |
| 9 | 嘉实多机油(半合成4L) | 嘉实多/Castrol5770 | 个 | 1.00 | 280 | 280 |
| 10 | 箭牌 雨刷 | 箭牌/ARROW111031 | 副 | 2.00 | 260 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘宁
联系电话: 135****6485
传真:
地址: **伊犁州**市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: