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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1285
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A405 中性笔 | 5 | 79.0 | 得力/deli\A405 | 验收通过 | |
| 2 | 得力(deli) 8383 牛皮纸档案袋文件袋 10只装 背宽30mm 办公用品(单位:包) | 10 | 120.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 3 | 档案盒 得力 5108 A4/80页大容量资料册 | 5 | 125.0 | 得力/deli\5108 | 验收通过 | |
| 4 | 博文/bowen 1815 皮面笔记本 PU/PVC笔记本 | 6 | 90.0 | 博文/bowen\1815 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9834 四组文件栏 黑色(单位:个) | 6 | 210.0 | 得力/deli\9834 | 验收通过 | |
| 6 | 印油/印泥/** 得力9874ES快干印油(红)(瓶) | 4 | 22.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 7 | 公牛/BULL GN-606 电源插座 | 5 | 185.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |