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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6501
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 逻辑板 | 1 | 350.0 | -135********35504 | 验收通过 | |
| 2 | U盘 | 1 | 80.0 | -135********35505 | 验收通过 | |
| 3 | 粉盒 | 1 | 200.0 | -135********35506 | 验收通过 | |
| 4 | 中性笔 | 20 | 60.0 | -135********35507 | 验收通过 | |
| 5 | 墨粉/碳粉 | 7 | 420.0 | -135********35508 | 验收通过 | |
| 6 | 高压板 | 1 | 370.0 | -135********35509 | 验收通过 | |
| 7 | DVD光盘 | 70 | 196.0 | -135********35510 | 验收通过 | |
| 8 | 固态硬盘 | 1 | 320.0 | -135********35511 | 验收通过 | |
| 9 | 固态硬盘 | 1 | 440.0 | -135********35512 | 验收通过 | |
| 10 | 激光组件 | 1 | 240.0 | -135********35513 | 验收通过 | |
| 11 | 墨水 | 3 | 255.0 | -135********35514 | 验收通过 | |
| 12 | CD光盘 | 290 | 725.0 | -135********35515 | 验收通过 | |
| 13 | 走珠笔 | 12 | 33.6 | -135********35516 | 验收通过 | |
| 14 | 订书机 | 1 | 45.0 | -135********35517 | 验收通过 | |
| 15 | 主板 | 1 | 180.0 | -135********35518 | 验收通过 | |
| 16 | 有线鼠标 | 2 | 110.0 | -135********35519 | 验收通过 | |
| 17 | 档案袋 | 237 | 474.0 | -135********35520 | 验收通过 | |
| 18 | 套鼓 | 4 | 1460.0 | -135********35521 | 验收通过 | |
| 19 | 硒鼓 | 5 | 1400.0 | -135********35522 | 验收通过 | |
| 20 | 主板 | 2 | 490.0 | -135********35523 | 验收通过 | |
| 21 | 扫描头 | 1 | 165.0 | -135********35524 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |