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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M121********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 长城 FK20L 粉盒 | 长城/GREAT WALLFK20L | 盒 | 4.00 | 320 | 1280 |
| 2 | 爱普生 墨水 | 爱普生/EpsonT6741-T6746 | 瓶 | 8.00 | 95 | 760 |
| 3 | 惠普 416X 硒鼓 | 惠普/HP416X | 支 | 2.00 | 800 | 1600 |
| 4 | 尖兵 A4 - 80克 500张* 5包/箱 尖兵 A4 - 80克(APP) 复印纸 500张/包 5包/箱 | 尖兵A4 - 80克 500张* 5包/箱 | 箱 | 20.00 | 200 | 4000 |
| 5 | 闪迪 CZ880 U盘 | 闪迪/SandiskCZ880 | 只 | 2.00 | 240 | 480 |
| 6 | 三星 SSD980 固态硬盘 | 三星/SamsungSSD980 | 块 | 1.00 | 280 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢杏
联系电话: ****084****
传真:
地址: **东路66号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**北路62号
附件信息: