关于胶水的网上超市合同公告

发布时间: 2024年12月19日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 522********447********2024006012

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 晨光 AWG97003 125ml高粘度液体胶水 (软胶头涂抹均匀) 12个装 晨光/M GAWG97003, 1.00 42 42
2 得力 s941 铅笔 2B六角笔杆 (原木色)(30支/筒) 得力/delis941, 1.00 12 12
3 THINKPLUS TU100 U盘 THINKPLUSTU100, 1.00 60 60
4 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 24/6 得力/deli0012, 20.00 1.9 38
5 AJ033 新料耳朵加厚36cm黑色垃圾袋(34个/扎)(60扎/件) 其他家AJ033, 50.00 6.6 330
6 得力 0308 订书机 12# 中号 可钉25页 两模式金属外壳 得力/deli0308, 2.00 20 40

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 吴彤

联系电话: 158****8499

传真:

地址: 八弓镇府政街

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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