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****关于圣诞用品/礼品/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于圣诞用品/礼品/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:****
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430104
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区麓天路9号
采购单位联系人和联系方式:金贻富:182****0800
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:104020
三、成交信息
成交日期:2024年12月19日
总成交金额(元):13896.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**市**区观沙岭街道长望小区9栋2单元109号 | 13896.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 拍 手 掌 | A | 032 | 650 | 1.5 | 975.0 | |
| 2 | 地毯 | A | 1*5m | 2 | 139.2 | 278.4 | |
| 3 | 地漏 | A | Φ50×40 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 4 | 翻斗车 | A | 300 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
| 5 | 金星 电子蜡烛 | 金星 | 3CASG/2 | 672 | 1.2 | 806.4 | |
| 6 | 糖果 | A | 42 | 32.0 | 1344.0 | ||
| 7 | 不锈钢保温开水桶20升/16升 | A | 20升/16升 | 4 | 398.0 | 1592.0 | |
| 8 | 不锈钢保温开水桶20升/16升 | A | 20升/16升 | 1 | 420.0 | 420.0 | |
| 9 | 原子 印油 | 原子 | 516 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 10 | 世达 排球B315-34 | 世达/STAR | B315-34 | 8 | 338.0 | 2704.0 | |
| 11 | 保安服(夏装带皮带) | A | BAF04 | 2 | 165.0 | 330.0 | |
| 12 | 雨靴 | A | 35 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 13 | 狮强 SQONE 绿岛风300X300扣板换气扇 | 狮强 SQONE | 9563 | 6 | 188.0 | 1128.0 | |
| 14 | 咖啡(100条) | A | 8 | 180.0 | 1440.0 | ||
| 15 | 钢塑钢架靠背椅 | A | KBD06 | 7 | 78.0 | 546.0 | |
| 16 | 计算器 | A | ****257 | 4 | 68.0 | 272.0 | |
| 17 | 暖身贴 | A | ****636 | 500 | 0.95 | 475.0 | |
| 18 | 得力 透明胶 | 得力/deli | 30081 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
| 19 | 演唱会发光戒子个 | A | Φ40 | 900 | 0.85 | 765.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。