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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4517
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0326 订书机 | 20 | 300.0 | 得力/deli\0326 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 M码粉Face柔韧3层120抽 抽纸 | 50 | 900.0 | 洁柔\M码粉Face柔韧3层120抽 | 验收通过 | |
| 3 | 胶水 得力7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支) | 20 | 600.0 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 20 | 18.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8308 得力8308文件袋(蓝)(单位:个) | 615 | 615.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33071 垃圾袋 | 1 | 8.5 | 得力/deli\33071 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 27035 档案盒 | 10 | 650.0 | 得力/deli\27035 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5901 得力5901抽杆夹 | 31 | 108.5 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 中性笔0.5mm全针管(黑)(支) | 20 | 300.0 | 得力/deli\A548 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |