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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M122********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2092 得力/deli 2092 美工刀(银色) | 得力/deli2092 | 把 | 2.00 | 9.5 | 19 |
| 2 | 得力 得力/deli 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 | 得力/deli0232 | 个 | 2.00 | 3.5 | 7 |
| 3 | 得力 5695 得力/deli100MMA4牛皮纸档案盒文件盒文件资料收纳盒 5695 1个 | 得力/deli5695 | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 4 | 双鹿电池 7号电池 普通干电池(6粒/板) | 双鹿7号 | 板 | 5.00 | 6 | 30 |
| 5 | 朗捷 台历、周历、月历 | 朗捷/LONGE1 | 本 | 5.00 | 22.5 | 112.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈有水
联系电话: ****630****
传真:
地址: **市滨河大道公路大厦
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****花园2号楼N017号商铺
附件信息: