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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9565
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3888 打孔机 | 1 | 268.0 | 得力/deli\3888 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APY4621KE 卡纸 | 90 | 90.0 | 晨光/M G\APY4621KE | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 4 | 767.52 | 晨光/M G\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AEQ96715 塑封机 | 1 | 260.0 | 晨光/M G\AEQ96715 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G MG-2110 记号笔 | 50 | 200.0 | 晨光/M G\MG-2110 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYMV268 8K素描纸 | 80 | 480.0 | 晨光/M G\APYMV268 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AJDN7561 胶带 | 15 | 75.0 | 晨光/M G\AJDN7561 | 验收通过 | |
| 8 | 胶带/胶纸/胶条 晨光/M G AJD97320 文具胶带 12mm*30mm | 180 | 180.0 | 晨光/M G\AJD97320 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |