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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24101401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB411 | 盒 | 40.00 | 19 | 760 |
| 2 | 得力 27035 档案盒 | 得力/deli27035 | 个 | 80.00 | 22 | 1760 |
| 3 | 得力 53276 胶棒固体胶 | 得力/deli53276 | 支 | 30.00 | 5 | 150 |
| 4 | 得力 8902 笔筒/座/插/架得力8902 | 得力/deli8902 | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 5 | 子弹头 其它插座 | 子弹头子弹头 TS-026 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
| 6 | 拉杆夹 | 得力/deli拉杆夹 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 7 | 得力(deli) 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装 | 得力/deli0012 | 件 | 14.00 | 2 | 28 |
| 8 | 晨光/M G ARP41802 0.5mm黑色中性笔签字笔水笔 12支/盒 | 晨光/M GARP41802 | 件 | 100.00 | 5 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 180****1295
传真: 0993-****103
地址: ****三东路1****中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: