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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8127
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金号毛巾 毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 16 | 296.0 | 金号毛巾\毛巾 | 验收通过 | |
| 2 | SODOLIKE 45*50cm中号加厚 垃圾袋 | 13 | 202.8 | SODOLIKE\45*50cm中号加厚 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 BR13A 抽纸 | 2 | 294.0 | 清风/qingfeng\BR13A | 验收通过 | |
| 4 | 梦庭 233 纸杯 | 4 | 102.4 | 梦庭\233 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 16 | 160.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 6 | 爱特福 家居消毒液 | 1 | 130.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 金绿士 木杆拖把 拖把 | 20 | 200.0 | 金绿士/KINRS\木杆拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |