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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:颜凯丽
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:433130
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 民安街道**路88号
采购单位联系人和联系方式:颜凯丽:150****8189
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****22565
采购单位预算编码:127001
三、成交信息
成交日期:2024年12月20日
总成交金额(元):9343 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省湘西土家族苗族自治****办事处团结路102号 | 9343.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 BR112 单据/收据/凭证 | 得力/deli | BR112 | 100 | 20.0 | 2000.0 | |
| 2 | 太阳花 金顺300-2601 暖风机/取暖器 | 太阳花 | 金顺300-2601 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
| 3 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 25 | 12.0 | 300.0 | |
| 4 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli | 1555 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 5 | 得力 装订机配件 | 得力/deli | 3844 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 6 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli | 得力3215 | 3 | 9.0 | 27.0 | |
| 7 | 得力 33601 双面胶带 | 得力/deli | 33601 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 8 | 得力 5501A 文件袋 | 得力/deli | 5501A | 120 | 2.0 | 240.0 | |
| 9 | 洁柔 BR060-01 抽纸 | 洁柔/C S | BR060-01 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
| 10 | 得力 NS062 美工刀 | 得力/deli | NS062 | 2 | 11.0 | 22.0 | |
| 11 | 得力 TJ14 剪刀 | 得力/deli | TJ14 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 12 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli | 7123 | 2 | 38.0 | 76.0 | |
| 13 | **黄金茶 BJ 其他茶叶产品及副产品 | **黄金茶 BJ | 5 | 180.0 | 900.0 | ||
| 14 | 得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸 | 得力/deli | 莱茵河 80g A4 复印纸 | 7 | 230.0 | 1610.0 | |
| 15 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8556ES | 6 | 9.0 | 54.0 | |
| 16 | ** 垃圾袋 | ** | 45 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
| 17 | 阿斯卡利 抹布 | 阿斯卡利 | 40 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 18 | 洁丽雅 W0159 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace | W0159 | 24 | 26.0 | 624.0 | |
| 19 | 维克奇 208 水杯 | 维克奇 | 208 | 46 | 16.0 | 736.0 | |
| 20 | 得力/deli 8804 电子温湿度计 | 得力/deli | 8804 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 21 | 电池 | 南孚/NANFU | 01 | 11 | 6.0 | 66.0 | |
| 22 | 消毒液 | 超威 | 0012 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 23 | 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 | 维达/Vinda | 1680克12卷4层 | 12 | 28.0 | 336.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。