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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2024005216
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 19209棕 280ml纸杯 一次性杯/水杯/纸杯 牛皮纸双层加厚 贵宾接待 50个装 | 得力/deli19209棕, | 件 | 36.00 | 16 | 576 |
| 2 | 得力/deli 19204 双层纸杯(棕)(20只/包)280ML240G五星纸+18GPE膜(单位:包) | 得力/deli19204, | 包 | 13.00 | 13 | 169 |
| 3 | 金光(APP)小钢炮复印纸 A3 80g 500张/包 5包/箱(2500张) | APPA3 80g, | 件 | 18.00 | 290 | 5220 |
| 4 | 得力/deli3595佳铂双面复印纸(A4-80g-5包)(包) | 得力/deli3595, | 包 | 76.00 | 145 | 11020 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****本级
联系电话: 180****2936
传真:
地址: 广顺路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: