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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24114801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG7105 胶水/固体胶 | 晨光/M GMG7105 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 2 | 得力 塞纳河A4 80g 打印/复印纸 | 得力/deli塞纳河A4 80g | 箱 | 4.00 | 175 | 700 |
| 3 | 爱国者 DVD+R 光盘 | 爱国者/aigoDVD+R | 盒 | 1.00 | 100 | 100 |
| 4 | 得力 30029 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30029 | 卷 | 5.00 | 0.5 | 2.5 |
| 5 | 喜润家 胶棉拖把木杆托吧 | 喜润家/CIRY木杆拖把 | 把 | 4.00 | 18 | 72 |
| 6 | 齐心 HC-55 档案盒 齐心 HC-55 A4 2寸 55MM 办公系列PP文件盒 颜色随机(单位:个) | 齐心/ComixHC-55 | 个 | 25.00 | 8 | 200 |
| 7 | 得力6600ES中性笔0.5mm子弹头(蓝) | 得力/deli6600ES 蓝 | 盒 | 4.00 | 9 | 36 |
| 8 | 得力/deli 中性笔 | 得力/deliA066B-02 | 支 | 40.00 | 3.5 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾沙﹒沙都力
联系电话: 181****2676
传真: 0902-****312
地址: ****党校二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: