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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4660
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年12月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 保温杯 | 3 | 294.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 BB142 学生书包 | 2 | 372.0 | 得力/deli\BB142 | 验收通过 | |
| 3 | 掌握 三角杆水彩笔 大容量可洗彩笔软头水 GCP21903 | 3 | 174.0 | 掌握\GCP21903 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 得力(deli****小学生 六一儿童节礼物 大容量双层袋鼠包文具盒 学生文具收纳袋 深蓝色 66764 | 3 | 90.0 | 得力/deli\66764 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 70805-24 马克笔 | 3 | 105.0 | 得力/deli\70805-24 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |