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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M122********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晶华 电话线 | 晶华2芯 | 米 | 15.00 | 2 | 30 |
| 2 | 丰应子 超五类水晶头 | 丰应子RJ45 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 3 | 得力 DT2 硒鼓 | 得力/deliDT2 | 支 | 2.00 | 180 | 360 |
| 4 | 普联 TL-SG2005 交换机 | 普联/TP-LinkTL-SG2005 | 台 | 2.00 | 150 | 300 |
| 5 | 朗科 K218-1TB 移动硬盘 | 朗科/NetacK218-1TB | 个 | 1.00 | 420 | 420 |
| 6 | 欣彩(Anycolor)TN-2015碳粉适用于联想兄弟 | 欣彩/AnycolorTN-2015 | 瓶 | 1.00 | 60 | 60 |
| 7 | 绿联 网络接口直通 | 绿联/Ugreen50923 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄瑶
联系电话: 188
传真:
地址: 渝****家居馆A****中心
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市劳动北路367号