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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2024004007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30412 强粘力双面胶带 | 得力/deli30412, | 卷 | 50.00 | 4 | 200 |
| 2 | 爱普生 672 打印机墨水/油墨/墨粉/墨盒 | 爱普生/Epson672, | 套 | 2.00 | 120 | 240 |
| 3 | 晨光 AK 光面卡纸 | 晨光AK, | 张 | 150.00 | 1 | 150 |
| 4 | 晨光 AK 光面卡纸 | 晨光AK, | 张 | 150.00 | 1 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付丹
联系电话: 159****5149
传真:
地址: **省**市黔****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: