审计结果公告2号(市农业农村2023年度预算执行和其他财政收支情况审计)

发布时间: 2024年12月23日
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审计结果公告2号(市农业农村2023年度预算执行和其他财政收支情况审计)
时间:2024-12-23 11:06:17

****审计局****农业农村局2023年度预算执行和其他财政收支情况

审计结果公告

(2024年12月23日公告)

(总第002号)

根据《中华人民**国审计法》规定,****审计局派出审计组,自2024年6月10日至7月10日,****农业农村局(以下简称“市农业农村局”)2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下。


一、审计评价意见

审计结果表明:2023年,****市委、市政府的坚强领导下,围绕全市农牧业发展大局,在保障粮食安全、推进农村改革、农牧业产业发展等方面发挥了积极作用。市农业农村局会计核算较为规范,账务核算基本符合相关规定。本次审计也发现,市农业农村局在预算编制、政府采购、资产管理等方面还存在一些问题,需要加以改进和纠正。

二、审计发现的主要问题

(一)预算编制方面的问题。主要存在预算编制不科学;

预算编制未细化;预算编制不规范的问题。

(二)预算执行方面的问题。主要存在部分项目预算执行率偏低;超预算支出等问题。

(三)财政管理方面的问题。主要存在未按预算科目支出;援藏资金使用不规范;资金拨付迟缓等问题。

(四)国有资产管理方面的问题。主要存在固定资产未入账;

项目建成后管护不到位等问题。

****政府采购方面的问题。主要存在内控制度不健全、自

行采购不规范;限制招标条件的问题。

(六)预算绩效管理方面的问题。主要存在绩效自评结果不

真实、不准确;未实现绩效自评全覆盖;项目绩效指标设置不合理、不完整;未经批准自行调整预算绩效目标;未开展满意度调查,而满意度指标均得分的问题。

三、审计建议

(一)完善预算编制,强化预算执行。

(二)建立健全内部控制制度,规范部分采购行为。

(三)强化绩效目标编制,提升绩效管理意识。


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